一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.83万元,支出决算为7.27万元,完成预算的100%。决算数较预算数大的原因是临时增加出国人员1人次。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.60万元,占63.27%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.48万元,占6.61%;公务接待费支出决算2.19万元,占30.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,1人次,预算为0万元,支出决算为4.6万元,决算数较预算数增加4.6万元,主要原因是临时增加出国任务1人次。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无车辆购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.7万元,支出决算为0.48万元,完成预算的17.78%,决算数较预算数减少2.22万元,主要原因是加强了公务用车管理,节约了燃油费,修理费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待13批次,130人次,预算为2.13万元,支出决算为2.19万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的原因是机构改革划入新单位,接待人数总量增加。
